越南
上次更新时间:2025 年 3 月
概览
Amazon Web Services, Inc.(“AWS”)是一家在美国成立的公司,将于 2025 年 3 月 1 日起根据第 80/2021/TT-BTC 号通告(“第 80 号通告”)进行税务登记。 自 2025 年 3 月 1 日起,AWS 将开始就向受影响的越南客户远程提供的数字服务开具发票并收取增值税(“VAT”),并向越南税务总局(“GDT”)汇缴此类增值税。
需缴纳增值税的数字服务
自 2025 年 3 月 1 日起,AWS 将开始就向受影响的越南客户远程提供的数字服务开具发票并收取增值税,并向越南税务总局汇缴此类增值税。作为非居民纳税人,AWS 无需也不会向您开具税务
电子发票或增值税发票。
越南客户在其税务设置页面(见下文税务详细信息部分)中提供了所有 4 项税务详细信息,并将继续根据第 103/2014/TT-BTC 号通告(“第 103 号通告纳税申报单”)进行报税和缴税的,将无需缴纳增值税。
对于任何第三方卖家通过 AWS Marketplace 向在越南拥有 AWS 账户的客户进行的销售产生的增值税或其他税费,AWS 概不负责。
增值税的计算
由于 AWS 的定价不包括适用的税费,因此 AWS 将在 AWS 数字服务收费或费用的税收总额上增加 5% 的增值税。税收总额等于数字服务收费或费用除以 0.95。
举例说明,如果您的 AWS 云使用费为 1000 美元,则增值税的计算方法为:
需缴纳增值税的收入 = 1000 美元/(1-5%)= 1052.63 美元
5% 增值税率 x 1052.63 美元 = 52.63 美元增值税
增值税将显示在 AWS 商业发票上,如下所示:
AWS 云服务 |
1052.63 美元 |
费用 |
1000.00 美元 |
增值税 |
52.63 美元 |
税务详细信息
AWS 会收集税务登记号(“TRN”)等税务详细信息以确定您的身份,因为这是确定 AWS 是否有责任对您的服务费收取增值税的关键因素。
对于越南客户,如果您在我们为您的费用开具发票之前在税务设置页面中提供了以下所有 4 项税务详细信息,AWS 将不会向您收取增值税:
- 税务代码(“TRN”);
- 企业识别码;
- 您最近提交的第 103 号通告纳税申报单的 GDT 申报确认书上的电子交易代码编号;以及
- 您最近提交的第 103 号通告纳税申报单的 GDT 付款确认书上的付款凭证编号。
请留出足够的时间来获得您的 GDT 付款确认书,因为从您首次请求 GDT 提供此类确认书起,可能需要长达 15 个工作日。
通过提供电子交易代码编号和付款凭证编号,您还要向 AWS 确认,您将在未来 12 个月内继续提交和支付第 103 号通告纳税申报单。如果您无法或不想进行此项确认,请将“税务设置”页面中的“税务详细信息”部分留空。
如果您的 AWS 客户账户的关联账户具有相同的税务设置信息(例如 AWS 合作伙伴或经销商账户),我们建议您启用税务设置继承。这将有助于更新关联账户中的信息并节省时间。如果您是 AWS 经销商的客户,则无需采取任何行动,因为 AWS 经销商应按照上文所述进行更新。
有关 TRN 的更多信息,请参阅税务帮助 – 税务登记编号。
AWS 如何确定您的账户是否位于越南?
在开具发票时,AWS 根据特定信息(包括您的税务详细信息、账单地址和联系地址)确定每个账户的位置。AWS 确定的结果将在每个账户的税务设置页面上显示为“纳税地址”。
如果您有整合账单系列,请注意每个账户都要单独评测。关联账户不会继承付款人账户的纳税地址或税务详细信息。
付款人账户可以在每个账户的税务设置页面上查看他们的所有关联账户的纳税地址。
有关更多信息,请参阅税务帮助 – 地点。
AWS Marketplace
AWS 不会对第三方非居民卖家在 AWS Marketplace 上向在越南拥有账户的客户进行的销售征税。
有关 AWS Marketplace 的税务信息,请访问 AWS Marketplace – 买家税务帮助或者 AWS Marketplace – 卖家税务帮助。