Peru
For a Spanish version of this page, please see below.
Overview
On December 1, 2024, Peru IGV (“VAT”) applies to the supply of cross-border digital services by non-residents to non-business customers in Peru. Although Amazon Web Services, Inc. (“AWS”) is established in the United States, it is registered for Peru VAT and required to charge VAT on services provided remotely to Peru customers not registered for VAT (“B2C”).
VAT charged by AWS Inc.
AWS Inc. is required to charge Value Added Tax (“VAT”) on sales of electronic services to B2C customers in Peru (currently at the rate of 18%). Please note that AWSI is not responsible for charging Peru IGV on 3P Sales made to B2C customers through AWS Marketplace. AWS’s online pricing does not include applicable taxes, and VAT at 18% will be added to our charges for taxable cloud services sold by AWSI to B2C customers.
If you have accounts located in Peru, AWS Inc. charges local VAT on all cloud service charges to B2C customers, incurred from 1 December 2024. All VAT collected from customers in Peru will be paid to the Peru Revenue Authority.
Tax Registration Numbers ("TRN")
AWS collects Tax Registration Numbers “TRN” associated with VAT in certain countries to determine your status, as a business (B2B) or private / non-business customer (B2C), as this is a key factor to determine AWS’ liability to charge VAT on your service charges.
If you have a Peru TRN (also known as a "Registro Unico de Contribuyente - RUC" in Peru), please visit the Tax Settings page of the AWS Billing Console and confirm or update your details, including your Business Legal Address for all of your account(s). You are required to provide us your Tax Registration Number (“TRN”) to us if you have one.
Distributors and/or a Solution’s Partner Providers (“SPP”) who are responsible for maintaining customer’s Account Information must ensure that their TRNs are properly updated and reflected in their Tax Settings. If you are a customer who purchases AWS Services through Distributors and/or a Solution’s Partner Providers (“SPP”), please contact them with any questions with respect to Peru IGV.
For more information on TRNs please visit Tax Help- Tax Registration Numbers.
Invoices and Bills
AWS Inc. will issue commercial invoices with Peru VAT broken down; commercial invoices will be available in the Bills section of the console.
If you have a valid TRN associated with VAT, please visit the Tax Settings page of the AWS Billing Console and confirm or update your details, including your Business Legal Address for all of your account(s).
If you have a valid TRN added to your account, AWS Inc. will not charge you VAT. As a business customer (B2B), it is your responsibility to self-assess and pay Peru VAT under the reverse charge.
For information on how to receive an invoice from AWS please visit our Knowledge Centre- How do I get a VAT invoice from AWS?
How does AWS determine if your account is located in Peru?
At the moment of invoicing, AWS determines the location of each individual account, based on certain information, including your TRN, your Billing address and your Contact address. The result of AWS’ determination is shown as the “Tax Address” on the Tax Settings page of each account.
If you have a consolidated billing family, please note that each account is assessed individually: linked accounts do not inherit the Tax Address or the TRN of the payer account unless you click on the Tax Inheritance feature within Tax Settings.
The payer account can view the Tax Address of all their linked accounts on their own Tax Settings page of each account.
For more information please see Tax Help- Location.
Additional Information
For additional information on the application of VAT in Peru, please visit the website of the Peru Revenue Authority.
Perú
Aunque Amazon Web Services, Inc. (“AWS”) está establecida en los Estados Unidos, AWS se encuentra sujeta al régimen IGV para no domiciliados en Perú. AWS está obligada a cobrar IGV por los servicios electrónicos prestados de forma remota, a clientes no comerciales (“B2C”) en Perú. Los precios de AWS no incluyen IGV, por lo tanto, las facturas por cargos de servicios en la nube, que se emitan a clientes B2C incluirán IGV del 18%.
Descripción general
AWS está obligada a cobrar el Impuesto General de Ventas (“IGV”) sobre los cargos de servicios electrónicos a clientes B2C en Perú (actualmente a una tasa del 18%). Tenga en cuenta que AWS no es responsable de cobrar el IGV sobre las ventas, 3P de AWS Marketplace, a clientes B2C de Perú.
IGV cobrado por AWS
Si tiene cuentas ubicadas en Perú, AWS cobra el IGV a clientes B2C, en todos los cargos de servicios electrónicos sujetos al IGV, incurridos a partir del 1 de diciembre de 2024. Todo el IGV recaudado de los clientes en Perú se pagará a la Autoridad Tributaria del Perú.
Números de Registro Tributario (“TRN”)
En ciertos países, AWS recopila números de registro fiscal “TRN” para determinar el tipo de cliente al cual le está vendiendo: empresa (“B2B”) o cliente privado/no comercial (“B2C”), el TRN es un factor clave para determinar la responsabilidad de AWS de cobrar el IGV en sus cargos de servicio.
Si tiene un TRN de Perú (también conocido como "Registro Único de Contribuyente -
RUC" en Perú), visite la página Configuración de impuestos de la Consola de facturación de AWS y confirme o actualice sus datos, incluida la dirección legal comercial para su(s) cuentas(s). Si es un cliente B2B, debe proporcionarnos su Número de Registro Fiscal (“TRN”) para evitar que se le cargue el IGV.
Los Mayoristas y/o Solution Providers (“SPP”) quienes son responsables de mantener la Información de Cuenta de Clientes finales deben asegurarse de que sus respectivos TRNs estén adecuadamente actualizados y reflejados en su Configuración de Impuestos. Si usted es un cliente que compra Servicios de AWS a través de Mayoristas y/o SPPs, comuníquese con ellos si tiene alguna pregunta con respecto al IGV de Perú.
Para obtener más información sobre los TRN, visite Tax Help- Tax Registration Numbers.
Facturas y recibos
AWS emitirá facturas comerciales con IGV Perú desglosado; Las facturas comerciales estarán disponibles en la sección Bills de la consola.
Si tiene un TRN válido asociado con al IGV, visite la página Tax Settings de la Consola de facturación de AWS y confirme o actualice sus datos, incluida su dirección legal y comercial para su(s) cuenta(s).
Si tiene un TRN válido agregado a su cuenta, AWS no le cobrará el IVA. Como cliente empresarial (B2B), es su responsabilidad autoliquidar y pagar el IGV de acuerdo a las normas tributarias de Perú.
Para obtener información sobre cómo recibir una factura de AWS, visite nuestro Centro de conocimiento. ¿How do I get a VAT invoice from AWS?
¿Cómo determina AWS si su cuenta está ubicada en Perú?
Al momento de la facturación, AWS determina la ubicación de cada cuenta de manera individual, en función de cierta información, incluyendo su TRN, su dirección de facturación y su dirección de contacto. El resultado de la determinación de AWS se muestra como la "Dirección fiscal" en la página de Tax Settings de cada cuenta.
Si cuenta con la opción de facturación consolidada, tenga en cuenta que cada cuenta se evalúa individualmente: las cuentas vinculadas no heredan automáticamente la dirección fiscal o el TRN de la cuenta del pagador a menos que haga clic en la función “Tax Inheritance” dentro de Tax Settings.
La cuenta del pagador puede ver la dirección fiscal de todas sus cuentas vinculadas en su propia página de Tax Settings.
Para obtener más información, consulte Tax Help- Location.
Información adicional
Para obtener información adicional sobre la aplicación del IGV en Perú, visite el sitio web de la Autoridad Tributaria del Perú.